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贺州临港产业区管理委员会2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
日期:2018/2/9 16:27:01    来源:市财政局        

 

附件1

 

贺州临港产业区管理委员会2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、贺州临港产业区管理委员会及所属事业单位基本情况

    贺州临港产业区管理委员会为昭平县人民政府的派出机构,正科级建制,主要负责临港产业区的生态环境保护、规划建设、开发管理等工作。

(一)基本职能

    贯彻执行国家有关法律法规、方针、政策、编制临港产业区发展规划、环境保护规划并组织实施;负责制定产业区经济发展、规划建设、产业融合、投资政策和管理办法,经批准后组织实施。负责联系和协调产业区与税务、金融、公安、国土、规划、环保、工商、质量技术监督等部门。负责产业区基本建设项目,外商投资项目的审批、核准及备案;负责产业区基建项目的编制及下达工作;负责产业区设立的外商投资企业核准工作。负责产业区市政基础设施的开发建设和管理。负责产业区内各类建设工程的规划、设计、招投标、施工组织、工程 质量、安全、验收等的监督管理工作。负责产业区财政、审计、国有资产、投融资和开发建设平台的管理。负责桂江(贺州段)生态环境保护和航道扩能规划建设。负责临港产业区经营许可及监督管理,港口规费的征收和代征,码头企业的安全生产,港口码头突发事件应急管理。负责临港产业区码头泊位对外开放的验收工作,协调口岸各检验部门并做好服务工作;负责产业区部分社会管理事务。负责承办贺州临港产业区规划建设领导小组和县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

贺州临港产业区管理委员会下属单位0个。其中行政单位0个,委属参照公务员管理事业单位0个,委属非参照公务员管理全额事业单位0个。贺州临港产业区管理委员会本级内设机构:办公室、发展规划局、建设管理局、财政金融局共4个职能科室。 

二、人员构成情况

贺州临港产业区管理委员会人员编制总数为10人,其中行政编制0人,事业编制10人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数0人,其中行政在职0人,事业在职0人(含聘用人员控制数),离退休人员0人(其中享受离休待遇x人)。编外在职实有人数0人。贺州临港产业区管理委员会现有在岗人员10人,均为抽调人员,编制在原单位。

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入62万元,同比减少73.9万元,下降54.38%,其中:公共财政预算拨款62万元,同比减少73.9万元,下降54.38%。

(二) 支出预算说明。

2018年部门预算总支出62万元,同比减少73.9万元,下降54.38%,其中公共财政预算支出62万元,同比减少73.9万元,下降54.38%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出62万元,同比减少73.9万元,下降54.38%,其中:基本支出0万元,同比减少0万元,下降0%;项目支出62万元,同比减少73.9万元,下降54.38%。具体支出预算如下:

其他公路水路运输支出62万元,全部是贺州临港产业区园区运行工作经费62万元,包括办公费、水电费、差旅费、接待费、会议费、租赁费、劳务费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、其他交通费等日常公用经费。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(二)公务接待费2018年预算5万元,与去年持平。此项经费主要用于招商引资接待。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,贺州临港产业区管理委员会的机关运行经费一般公共预算62万元与上年持平

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州临港产业区管理委员会办公用房面积共0平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,贺州临港产业区管理委员会实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款62万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外安排的支出

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

(五)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出

(六)住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

 

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2018年部门预算信息公开表

 

 

 

2018年2月5日

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